Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010000005
Data do Empenho 08/01/2025
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 009/2025
Data do Processo 08/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0330 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.99.00.00.0000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Credor: 033.246.084-30 - ANA PAULA S. NASCIMENTO
Histórico: Empenho referente a supirmento de fundo para compra de material de consumo e serviços de terceiros – pessoa física e jurídica. Conforme o Proc. Administrativo 009/2025.
Valor Empenhado: R$ 4.000,00
Valor Liquidado: R$ 2.322,73
Valor Pago: R$ 2.322,73

Liquidações

Número Data Valor
2025010000007 08/01/2025 R$ 4.000,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025010000007 2025010000023 17/01/2025 00001 - BANCO DO BRASIL S/A 4021-5 3977-2 003977 R$ 4.000,00