Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010000006
Data do Empenho 20/01/2025
Tipo: Estimativa
Modalidade de Licitação: Não Aplicado
Número do Processo: 014/2025
Data do Processo 13/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 1818 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Ação: 0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 4.6.9.0.71.02.00.00.0000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Credor: 29.979.036/0074-04 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DO INSS DEVIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA - CNPJ 12.248.522/0001-96, REFERENTE A SEGUINTE TRANSAÇÃO 9786210.
Valor Empenhado: R$ 1.350.000,00
Valor Liquidado: R$ 508.140,61
Valor Pago: R$ 508.140,61

Liquidações

Número Data Valor
2025010000156 31/01/2025 R$ 125.328,62
2025023110168 28/02/2025 R$ 126.483,46
2025033110897 31/03/2025 R$ 127.615,43
2025043111440 30/04/2025 R$ 128.713,10

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025010000156 2025010000127 31/01/2025 00001 - BANCO DO BRASIL S/A 4021-5 2065-6 001377 R$ 125.328,62
2025023110168 2025023000636 28/02/2025 00001 - BANCO DO BRASIL S/A 4021-5 2065-6 001394 R$ 126.483,46
2025033110897 2025033001509 31/03/2025 00001 - BANCO DO BRASIL S/A 4021-5 2065-6 001419 R$ 127.615,43
2025043111440 2025043102121 30/04/2025 00001 - BANCO DO BRASIL S/A 4021-5 2065-6 2115 R$ 128.713,10