Dados do Empenho

Número do Empenho: 2022010000682
Data do Empenho 03/01/2022
Tipo: Estimativa
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 055100000000096
Data do Processo 03/01/2022 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2060 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Fonte de Recurso: 0000.01.602 - COVID-19
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Credor: 18.419.900/0001-33 - COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, COVID-19, NO EXERCÍCIO DE 2022.
Valor Empenhado: R$ 60.277,86
Valor Liquidado: R$ 60.277,86
Valor Pago: R$ 56.359,80

Liquidações

Número Data Valor
2022013101941 31/01/2022 R$ 30.398,91
2022023102941 28/02/2022 R$ 29.878,95

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2022013101941 2022023102005 09/02/2022 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS R$ 1.519,95
2022013101941 2022023102005 09/02/2022 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS R$ 455,98
2022023102941 2022033103085 10/03/2022 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS R$ 1.493,95
2022023102941 2022033103085 10/03/2022 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS R$ 448,18

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2022013101941 2022023102005 09/02/2022 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3544 624026-2 111126 R$ 28.422,98
2022023102941 2022033103085 10/03/2022 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3544 624026-2 170101 R$ 27.936,82