Número do Empenho: 2022010000682 |
Data do Empenho 03/01/2022 |
Tipo: Estimativa |
Modalidade de Licitação: Dispensa |
Número do Processo: 055100000000096 |
Data do Processo 03/01/2022 00:00:00 |
Número do Contrato |
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00 |
Número do Convênio |
Órgão 02 - PREFEITURA |
Unidade Orçamentária 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Ação: 2060 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 |
Fonte de Recurso: 0000.01.602 - COVID-19 |
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Credor: 18.419.900/0001-33 - COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS |
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, COVID-19, NO EXERCÍCIO DE 2022. |
Valor Empenhado: R$ 60.277,86 |
Valor Liquidado: R$ 60.277,86 |
Valor Pago: R$ 56.359,80 |
Número | Data | Valor |
---|---|---|
2022013101941 | 31/01/2022 | R$ 30.398,91 |
2022023102941 | 28/02/2022 | R$ 29.878,95 |
Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Conta | Valor |
---|---|---|---|---|
2022013101941 | 2022023102005 | 09/02/2022 | 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS | R$ 1.519,95 |
2022013101941 | 2022023102005 | 09/02/2022 | 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS | R$ 455,98 |
2022023102941 | 2022033103085 | 10/03/2022 | 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS | R$ 1.493,95 |
2022023102941 | 2022033103085 | 10/03/2022 | 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS | R$ 448,18 |
Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022013101941 | 2022023102005 | 09/02/2022 | 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3544 | 624026-2 | 111126 | R$ 28.422,98 |
2022023102941 | 2022033103085 | 10/03/2022 | 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3544 | 624026-2 | 170101 | R$ 27.936,82 |