Dados do Empenho

Número do Empenho: 2022010000696
Data do Empenho 03/01/2022
Tipo: Estimativa
Modalidade de Licitação: Registro de Preço
Número do Processo: 055100000000109
Data do Processo 03/01/2022 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2060 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Fonte de Recurso: 0000.01.602 - COVID-19
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO
Credor: 19.322.934/0001-78 - COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, COVID-19, NO EXERCÍCIO DE 2022.
Valor Empenhado: R$ 158.007,34
Valor Liquidado: R$ 158.007,34
Valor Pago: R$ 147.042,21

Liquidações

Número Data Valor
2022013102177 31/01/2022 R$ 83.138,02
2022023102206 28/02/2022 R$ 74.869,32

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2022013102177 2022023102257 09/02/2022 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS R$ 2.494,14
2022013102177 2022023102257 09/02/2022 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS R$ 1.247,07
2022023102206 2022033102296 10/03/2022 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS R$ 1.123,04

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2022013102177 2022023102257 09/02/2022 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3544 624026-2 112532 R$ 73.295,93
2022023102206 2022033102296 10/03/2022 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3544 624026-2 170760 R$ 73.746,28