Dados do Empenho

Número do Empenho: 2022010000697
Data do Empenho 03/01/2022
Tipo: Estimativa
Modalidade de Licitação: Registro de Preço
Número do Processo: 055100000000110
Data do Processo 03/01/2022 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2060 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Fonte de Recurso: 0000.01.602 - COVID-19
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.34.00.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL COM TERCEIRIZAÇÃO
Credor: 19.322.934/0001-78 - COOFEMED COOPERATIVA DE TRABALHO DA SAÚDE
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, VACINA, NO EXERCÍCIO DE 2022.
Valor Empenhado: R$ 30.220,87
Valor Liquidado: R$ 30.220,87
Valor Pago: R$ 28.102,65

Liquidações

Número Data Valor
2022013102178 31/01/2022 R$ 16.100,65
2022023102207 28/02/2022 R$ 14.120,22

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2022013102178 2022023102258 09/02/2022 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS R$ 483,02
2022013102178 2022023102258 09/02/2022 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS R$ 241,50
2022023102207 2022033102298 10/03/2022 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS R$ 211,80

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2022013102178 2022023102258 09/02/2022 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3544 624026-2 115986 R$ 14.194,23
2022023102207 2022033102298 10/03/2022 00001 - BANCO DO BRASIL S/A 4021-5 12193-2 031006 R$ 13.908,42