Dados do Empenho

Número do Empenho: 2022030002281
Data do Empenho 20/03/2022
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Registro de Preço
Número do Processo: 055100000000212
Data do Processo 20/03/2022 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2060 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Fonte de Recurso: 0000.01.602 - COVID-19
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.79.00.00.0000 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Credor: 18.419.900/0001-33 - COOPSERBA - COOPERATIVA DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE SER. GERAIS
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS, COVID-19, NO EXERCÍCIO DE 2022. MARÇO
Valor Empenhado: R$ 15.975,20
Valor Liquidado: R$ 15.975,20
Valor Pago: R$ 14.936,81

Liquidações

Número Data Valor
2022033103213 31/03/2022 R$ 15.975,20

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2022033103213 2022043103401 08/04/2022 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - FMS R$ 798,76
2022033103213 2022043103401 08/04/2022 2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000 - IRRF - FMS R$ 239,63

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2022033103213 2022043103401 08/04/2022 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3544 624026-2 153676 R$ 14.936,81