Dados do Empenho

Número do Empenho: 2022020000636
Data do Empenho 03/02/2022
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 055100000000130
Data do Processo 03/02/2022 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Ação: 2060 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Fonte de Recurso: 0000.01.602 - COVID-19
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.36.99.00.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Credor: 129.207.614-39 - EVERTON SANTOS FERREIRA
Histórico: IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE MIDIA COM CARRO DE SOM SOBRE A FAIXA ETARIA PARA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO COVID - 19.
Valor Empenhado: R$ 2.500,00
Valor Liquidado: R$ 2.500,00
Valor Pago: R$ 2.500,00

Liquidações

Número Data Valor
2022033103261 16/03/2022 R$ 2.500,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2022033103261 2022043103458 12/04/2022 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3544 624026-2 588752 R$ 2.500,00